Base de I.V.A
Parámetros de Instalación.- CF2-Parámetros empresa-Fiscales-I.V.A:
Esta configuración es fundamental dentro de los parámetros fiscales de una empresa, ya que aquí quedará establecida la forma en cómo el Sistema Contafiscal considerará los datos fiscales para el cálculo del IVA, dependiendo del Régimen/Actividad a la cual pertenezca.
Es muy importante que la configuración la realicen con los siguientes Parámetros Fiscales:
1) Clave de IVA default: El usuario podrá seleccionar la tasa predefinida para cada una de sus cuentas de Clientes, al momento de capturar documentos. Esta opción se activará después de dar de alta su empresa, regresando a los Parámetros de instalación para asignar la clave I.V.A. correspondiente.
2) IVA Retenido: Cuando el usuario efectué retenciones de IVA. Sólo para uso en el módulo de Documentos por cobrar y por pagar.
3) Proporción de IVA: En estos campos deberá de indicar los montos correspondientes del ejercicio anterior para determinar el factor de proporción de IVA según resultados obtenidos.
4) Act. Grav. Ej. Ant.: Será el importe total de actividades gravadas correspondientes a IVA del ejercicio anterior.
5) Act. Tot. Ej. Ant.: Es el monto total de actividades por las cuales se gravó IVA en el ejercicio anterior.
Base de Impuesto IVA
Este dato es importante dentro de los parámetros fiscales, ya que aquí quedará establecida a partir de cuándo tomará el Sistema Contafiscal la información para considerar las Base de Impuesto (Personas Morales) o Impuestos (Personas físicas).
De esta forma Ud. Puede considerar las Cuentas que son Flujo de efectivo ó en Otros rubros por ejemplo: los Gastos o pagos a Proveedores y de Clientes, asimismo sí se define también mediante el uso de Documentos (de Clientes y Proveedores).
¡¡¡Importante!!! Estos parámetros no son excluyentes por lo que pueden activarse las tres ópciones como Base de Impuestos, sin embargo deberá tener cuidado para no duplicar información. De no estar activados estos parámetros fiscales, ningún movimiento contable-fical de estas cuentas será considerado Bases de impuestos. Este dato puede ser modificado en cualquier momento
III) Cuentas de Flujo de Efectivo.- Principal-Cuentas-Catálogo-Cuenta a Configurar
Al activar este parámetro el Sistema Contafiscal permitirá indicar en el Catálogo de Cuentas de la empresa el parámetro de Base de IVA (Personas morales) o Impuestos (Personas Físicas) sólo a las que estén definidas con esta configuración (Caja y Bancos). Esto con la finalidad de que sean capturados Parametrizados desde las Pólizas los movimientos a considerarse para los impuestos, este puede ser modificado en cualquier momento.
La cuenta de Caja o Bancos debe definirse como Base de IVA y Movimiento de IVA, como se muestra en pantalla.
Ante todo recuerde que deberemos indicar en todos los movimientos el tipo de IVA que hemos de
aplicar en el movimiento.
Cuando se trate del Asiento Contable-Fiscal, tenemos dos opciones: registrarlo en la partida del Cargo o del Abono en la cuenta del Banco. En ambas partidas lo podemos registrar ya que el movimiento refleja el Egreso o Ingreso de efectivo. Sería como se muestra en pantalla.
O bien cuando se trate de un Gasto sin provisión el Asiento sería como se muestra en pantalla.
Cuentas de Otros Rubros
Al activar este parámetro el Sistema Contafiscal permitirá indicar en el Catálogo de Cuentas el parámetro de Base de IVA sólo a las que estén definidas con un rubro distinto al de Activo Disponible, esta opción se aplica a las cuentas de Clientes, Proveedores, Anticipos de Clientes y a Proveedores, Costos y Gastos. Esto con la finalidad de que sean capturados desde Pólizas los movimientos a considerarse para las Bases de impuestos, este puede ser modificado en cualquier momento.
Todas sus Cuentas de Gastos deben definirse como Base de IVA-Sin Movimiento de IVA y como Gasto Deducible e Indicarle el Tipo de Gasto, como se muestra en pantalla.
Cuando se trate del registro de un Gasto sin provisión el asiento Contable y Fiscal sería como se muestra en pantalla. Una vez que hemos configurado en nuestras pólizas, podremos ver el acumulado de nuestros Ingresos y Egresos. En Reportes-Fiscales-Movimientos Base de Impuesto. Para Ingresos:
En Reportes-Fiscales-Movimientos Base de Impuesto. Para Egresos:
Declaración mensual I.V.A. Pago Referenciado (Consultar guía de ayuda 626 Pago referenciado)
En Fiscal - Referenciado
Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)
Una vez que ha emitido toda esta información contable y generado su cálculo mensual de IVA a través del Pago Referenciado podrá obtener su Declaración Informativa de Operaciones con
Terceros.
En Fiscal-IVA (DIOT) se obtiene el reporte en excel y la carga Bach del DIOT: En excel:
Y para la Carga archivos bach:
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