Generación de PDF de una remisión 1.- Ingresar al catálogo de tipos de documentos: 2.- Seleccionar el documento de Remisión a cliente o remisión a proveedor y darle clic en el botón de editar: 3.- En la pestaña de general, localizar el campo de Formato, dar clic en icono con imagen de una carpeta. 4.- Aparecerá una ventana, en donde seleccionaremos el formato remisión Venta o remisión compra y damos en abrir y aparecerá la ruta hasta el nombre del archivo del formato y se guarda dándole clic en la palomita verde de aceptar. ¡¡¡Importante!!! El formato mencionado es de tipo estándar que maneja la aplicación, por lo cual si se cuenta con un formato prediseñado para su empresa deberá colocarlo en este paso, los formatos de versiones anteriores son incompatibles con la versión del Administrador C2K. 5- Una vez que ya se seleccionó aparecerá la ruta hasta el nombre del archivo del formato, se guarda dándole clic en la palomita verde de aceptar. 6- Seleccionamos la remisión y se dará clic dereccho / Generar PDF, serán almacenados en la ruta de CFDI Impresos. Para visualizar el PDF podrá dar clic sobre el botón Ver PDF.
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