001031 AD_Emisión de un CFDI por el remanente de la contraprestación

AD_Emisión de un CFDI por el remanente de la contraprestación


Emisión de un CFDI por el remanente de la contraprestación


En este documento se mostrará el proceso para emitir un CFDI por el remanente de la contraprestación, relacionado al anticipo recibido.


Se realizará el proceso con 2 comprobante:


  1. Emisión de un CFDI por el valor del anticipo recibido.
  2. Emisión de un CFDI por el remanente de la contraprestación.


Emisión del CFDI anticipo.


Para realizar una factura del anticipo nos vamos al módulo de facturación que se encuentra en el menú PRINCIPAL damos clic en Facturación. 



Se abrirá la ventana con los documentos de facturación.



Del lado derecho damos clic en el botón de Nuevo.



Se abrirá una ventana para capturar nuestra factura del anticipo, en el apartado de Datos del cliente se habilita el box que dice anticipo.



Ya capturados los datos del cliente pasamos a capturar la partida donde se capturará nuestro servicio con el valor del anticipo con la clave Producto/servicio 84111506-Servicios de facturación ya capturada damos clic en Aceptar 

y timbramos la factura.



Emisión del CFDI por el remanente de la contraprestación.


Teniendo ya timbrada nuestro CFDI Anticipo.



Se seleccionará dando clic derecho en el CFDI Anticipo se desplegarán varias opciones donde seleccionaremos DOCUMENTOS RELACIONADOS y se desplegar otra ventana con los tipos de relación el cual elijaremos la número 07 CFDI por aplicación de anticipo (por remanente).


¡¡¡Importante!!! Es importante verifiquemos que opción seleccionamos ya que si no seleccionamos la opción por remitente al generar la factura nos genera una nota de crédito por el anticipo.



Se abrirá la ventana de captura donde podrá observar del lado derecho en el bloque de datos del cliente la relación que tiene el documento CFDI RELACIONADO (07)



Ya capturados los datos generales y datos del cliente, daremos clic en nueva en el apartado de partidas. Donde capturaremos nuestro producto aplicando en descuento el valor del anticipo.



Posteriormente en la pestaña de Detalle colocaremos la leyenda: CFDI por remanente de un anticipo.


Para terminar, damos clic en el botón de Aceptar .




Para finalizar y timbrar la factura damos clic en Aceptar. 



Podemos ver la factura ya timbrada en los documentos de facturación.


       

Se puede visualizar en el XML de la siguiente forma.








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